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送心意

笑笑老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師

2017-03-06 10:08

您好,  
是的。

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用財(cái)務(wù)軟件做賬, 10月份支付一年的費(fèi)用,借:待攤費(fèi)用 3300 貸:銀行存款 3300 月末攤銷的時(shí)候,借:管理費(fèi)用275 貸:待攤費(fèi)用 275 為什么期末資產(chǎn)負(fù)債表不平?
2015-12-08 09:00:42
您好, 是的。
2017-03-06 10:08:17
你好! 填入資產(chǎn)負(fù)債表“存貨”
2019-07-22 10:41:16
你好? ?你的無(wú)形資產(chǎn)攤銷額是多少? ? 你這里差額2087.22? ? 損益有沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)? ? 資產(chǎn)負(fù)債表上 無(wú)形資產(chǎn)的賬面余額 是不是原值-累計(jì)攤銷額
2023-11-09 15:32:05
一般是記入了在管理費(fèi)用-臨時(shí)設(shè)施,或者工程施工-間接費(fèi)用,前者體現(xiàn)到了資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)項(xiàng)目,后者體現(xiàn)到的資產(chǎn)負(fù)債表的存貨項(xiàng)目。
2019-04-09 12:09:30
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