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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2022-01-13 19:21

那你現(xiàn)在直接就坐相反的處理啊,借原材料負數(shù),同時借應交稅費,附屬貸應付賬款負數(shù)。就是做一個負數(shù)分錄就行。

空白 追問

2022-01-13 19:35

那年底企業(yè)所得稅要如何計提?

陳詩晗老師 解答

2022-01-13 19:37

所得稅的話,按照你正常的利潤來進行處理就行了。

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那你現(xiàn)在直接就坐相反的處理啊,借原材料負數(shù),同時借應交稅費,附屬貸應付賬款負數(shù)。就是做一個負數(shù)分錄就行。
2022-01-13 19:21:02
沖減銷售收入及稅金,借:應收賬款 負數(shù) 貸:主營業(yè)務收入 負數(shù) 應交稅費—應交增值稅—銷項稅 負數(shù)
2019-07-08 10:44:34
你好,借;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應收賬款等科目 借;庫存商品 貸;主營業(yè)務成本
2019-06-11 10:16:02
你好,是銷售紅沖,還是進貨紅沖?
2019-08-23 17:33:59
你好,是收入發(fā)票紅沖?
2019-09-11 20:00:22
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