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送心意

庾老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,初級會計師

2022-01-14 09:24

 應(yīng)該分情況來確定:1、如果 公司是租來的,則 裝修費用計為待攤費用,在租賃期內(nèi)攤銷完畢。2、如果公司是自有物業(yè),記入“固定資產(chǎn)”

11876948484884 追問

2022-01-14 09:54

老師 租的
那10月份付了對方10萬,12月又付了4萬,但是發(fā)票這個月才開的,那我10月,11月,這個月怎么做張
10月,11月是不是
借:預(yù)付賬款
貸:其他應(yīng)付款-法人

收到發(fā)票時
借:長期待攤費用
貸:預(yù)付賬款

下個月進行攤銷
借:管理費用
貸:長期待攤費用

庾老師 解答

2022-01-14 09:55

是的,非常正確,會計分錄就是這么做的

11876948484884 追問

2022-01-14 10:03

老師 裝修買的空調(diào),計入固定資產(chǎn)嗎

庾老師 解答

2022-01-14 10:03

是的,空調(diào)應(yīng)該計入固定資產(chǎn)的

11876948484884 追問

2022-01-14 10:25

老師好的, 顯示屏呢

3個12600

庾老師 解答

2022-01-14 10:26

也是計入固定資產(chǎn)的

11876948484884 追問

2022-01-14 10:43

老師 音響設(shè)備也是固定資產(chǎn)嗎

庾老師 解答

2022-01-14 10:44

 是的,音響設(shè)備也是固定資產(chǎn)

11876948484884 追問

2022-01-14 10:52

老師 對方開票的金額比我們付過去的金額多,這發(fā)票可以用嗎

庾老師 解答

2022-01-14 10:53

您按實際支付金額入賬

11876948484884 追問

2022-01-14 11:07

買音響設(shè)備,12月先收到對方的發(fā)票,1月才轉(zhuǎn)款,12月和1月分別怎么做張
12月借:固定資產(chǎn)
貸:其他應(yīng)付款

然后1月,借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款嗎

庾老師 解答

2022-01-14 11:09

其他應(yīng)付款改成應(yīng)付賬款

11876948484884 追問

2022-01-14 11:40

老師 那多出來的那部分怎么弄

庾老師 解答

2022-01-14 11:48

多出來的那部分不用管了,也不入賬

11876948484884 追問

2022-01-14 11:59

那憑證金額和發(fā)票金額不一致,會不會有什么問題

庾老師 解答

2022-01-14 13:55

這個很正常,很多企業(yè)都會遇到這個問題,我們沒有多記成本費用就是沒問題的

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 應(yīng)該分情況來確定:1、如果 公司是租來的,則 裝修費用計為待攤費用,在租賃期內(nèi)攤銷完畢。2、如果公司是自有物業(yè),記入“固定資產(chǎn)”
2022-01-14 09:24:52
你好,計入待攤費用核算,后期攤銷處理
2019-05-16 10:29:42
你好,計入長期待攤費用,進項稅不能抵扣
2018-10-26 17:43:58
你好,投資正常做,借銀行存款貸實收資本。 買瓷磚 借:工程物資 貸:銀行存款 領(lǐng)用 借:在建工程 貸:工程物資 裝修完了借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程
2021-07-13 16:31:02
你好,裝修款可以計入預(yù)付賬款,然后按月攤銷,也可以根據(jù)使用年限情況先計入長期待攤費用按月攤銷
2018-09-13 14:53:16
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