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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-01-14 09:39

你好,你看一下你有費用紅沖的嗎?紅沖是不是做到了代發(fā)。

餅干飛呀 追問

2022-01-14 09:54

確實是做到了貸方。謝謝老師

郭老師 解答

2022-01-14 09:55

可以修改過來,把它放到借方負(fù)數(shù)。

餅干飛呀 追問

2022-01-14 10:00

好的,謝謝老師的指導(dǎo)

郭老師 解答

2022-01-14 10:04

不用客氣,工作愉快。

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你好,你看一下你有費用紅沖的嗎?紅沖是不是做到了代發(fā)。
2022-01-14 09:39:17
一般是由于在日常業(yè)務(wù)處理時錄入了與費用科目余額方向相反的發(fā)生額導(dǎo)致的。例如:財務(wù)費用科目發(fā)生額應(yīng)該錄入為借方,如果我們在日常業(yè)務(wù)處理中收到利息收入時錄入的憑證為: 借:銀行存款 貸:財務(wù)費用 則在期末結(jié)轉(zhuǎn)損益后會出現(xiàn)利潤表數(shù)據(jù)與科目余額表不一致的現(xiàn)象。 解決方法: 在日常業(yè)務(wù)處理時,費用科目的沖回憑證建議錄入相同方向的紅字。例如:收到利息收入,錄入憑證為: 借:銀行存款 借:財務(wù)費用(紅字) 注意: 此種情況還可以結(jié)合明細(xì)賬進行分析,即在明細(xì)賬查詢此科目的發(fā)生額與利潤表顯示的應(yīng)該是一致的。
2020-04-13 11:13:43
你去查下啥情況,這個是沒有全部結(jié)轉(zhuǎn)么,反結(jié)賬處理就可以,沒有申報就可以處理
2019-12-17 09:10:09
你好!你先看一下差額是哪個數(shù)據(jù)。
2017-08-19 10:33:31
你好,有發(fā)生管理費用貸方業(yè)務(wù)嗎
2018-01-19 14:57:22
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