
有一筆信息服務費的專票支出,收到專票后是借:管理費用 應交稅費(進項)貸:銀行,對嗎?這個月沒有其他專票了,是不是還得進項稅轉(zhuǎn)出?進項稅轉(zhuǎn)出怎么做賬,分錄是?
答: 您好,取得進項,可抵扣嗎?轉(zhuǎn)出是認證了記入進項抵扣了,后來不能抵扣了才要轉(zhuǎn)出的。
福利費專票不抵扣的進項稅額轉(zhuǎn)出賬務處理借:管理費用-福利費應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款進項稅額轉(zhuǎn)出賬務處理借:管理費用-福利費貸: 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 這些分錄是寫在一張憑證上的嗎?
答: 你好,是的,可以寫在一張憑證上面的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
進項稅額轉(zhuǎn)出,怎么操作!管理費用-服務費1371.43應交稅費-增值稅進項稅68.57貸:銀行存款 1440
答: 現(xiàn)在進項稅這個月要轉(zhuǎn)出 對方重新給我開一張票
將已認證但不得抵扣的進項稅額轉(zhuǎn)出賬務處理:借:管理費用-福利費,貸: 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),借方做管理費用是指不能抵扣的進項稅額需轉(zhuǎn)作成本?
老師:用于福利的進項稅額轉(zhuǎn)出是不是也要轉(zhuǎn)到管理費用-福利費下呢?分錄:借:管理費用-福利費 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
老師你好,信息服務費是屬于管理費用,借記管理費用 應交稅費 貸記銀行存款對么?為什么有些記得是其他應收款?付的信息服務費要這記么嗎?
購進一項信息技術(shù)咨詢費,專用發(fā)票,借管理費用–信息技術(shù)咨詢,應交稅費–進項稅,貸銀行,對嗎?


會計求求 追問
2017-03-06 14:03
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笑笑老師 解答
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