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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2022-01-14 13:19

你好,發(fā)票是12月才開具的,發(fā)票是放在12月份的憑證里面作為附件 

Dawn. 追問

2022-01-14 14:31

那11月付了款和收到裝修材料,在11月怎么做賬?

鄒老師 解答

2022-01-14 14:32

你好
11月付了款,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款
收到裝修材料,借:長期待攤費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付賬款—暫估

Dawn. 追問

2022-01-14 14:45

請問12月收到發(fā)票,怎么做分錄?

鄒老師 解答

2022-01-14 14:46

你好,12月收到發(fā)票
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借:應(yīng)付賬款-暫估 ,  貸:長期待攤費(fèi)用等科目
根據(jù)發(fā)票入賬
借:長期待攤費(fèi)用等科目 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),  貸:預(yù)付賬款

Dawn. 追問

2022-01-14 15:25

請問一開始是預(yù)付賬款,后面為什么變成應(yīng)付賬款了?

鄒老師 解答

2022-01-14 15:27

你好,請問我是哪里后面變成應(yīng)付賬款了呢

Dawn. 追問

2022-01-14 15:34

就是老師第二次回答的最后

鄒老師 解答

2022-01-14 15:36

你好,因?yàn)闆]有發(fā)票,暫估的貸方必須通過  應(yīng)付賬款—暫估  科目核算啊
預(yù)付的款項(xiàng),第一個(gè)分錄借方做了啊 

Dawn. 追問

2022-01-14 16:00

老師,我暫估也用預(yù)付賬款可以嗎?不想多弄一個(gè)科目出來

鄒老師 解答

2022-01-14 16:01

你好,不可以這樣操作 

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你好,發(fā)票是12月才開具的,發(fā)票是放在12月份的憑證里面作為附件?
2022-01-14 13:19:06
你好,不可以的,需要寫明具體是什么裝修材料的
2020-07-07 11:15:51
可以
2017-01-06 10:59:14
你好 稅收編碼寫的這個(gè)嗎
2020-07-04 21:48:43
你好 實(shí)際有銷售可以去稅局代開發(fā)票
2020-05-21 09:11:23
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