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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2017-03-06 15:06

這樣做分錄了,下步怎么做待處理財(cái)產(chǎn)損益?

 星 追問

2017-03-06 15:13

待處理財(cái)產(chǎn)損益最終結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目里?

宋生老師 解答

2017-03-06 15:01

您好!借待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸原材料。

宋生老師 解答

2017-03-06 15:07

您好!是這樣的。你上次盤點(diǎn)對不上的時候就要對財(cái)產(chǎn)損益做分錄。我上面的那個是本次確認(rèn)上次有錯的分錄。

宋生老師 解答

2017-03-06 15:14

您好!你這個不用結(jié)轉(zhuǎn)。因?yàn)閷?shí)際上沒有盈虧。

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相關(guān)問題討論
你好,如果上個月沒有入庫,這個月才入庫,可以這樣做。
2017-09-07 18:13:36
您好!借待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸原材料。
2017-03-06 15:01:56
盤盈時:1)借:固定資產(chǎn)    貸:以前年度損益調(diào)整 . (2)調(diào)整所得稅 借:以前年度損益調(diào)整    貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅   (3)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整   貸:利潤分配——未分配利潤  
2019-04-06 14:07:40
你好,做上次盤盈相反的分錄
2017-03-06 15:00:46
你好 借待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸原材料 報(bào)批領(lǐng)導(dǎo) 借管理費(fèi)用或者營業(yè)外支出貸待處理財(cái)產(chǎn)損益
2019-10-11 10:34:29
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