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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-03-06 15:37

稅負(fù)率是3%

你好 追問(wèn)

2017-03-06 15:42

我上面是原材料是70796.46元,稅率是13%,稅負(fù)是3%,還有開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)不需要根據(jù)產(chǎn)品入庫(kù)的庫(kù)存金額來(lái)開(kāi)嗎

鄒老師 解答

2017-03-06 15:36

你好,需要知道你稅負(fù)率是多少才可以知道需要計(jì)算多少銷(xiāo)項(xiàng)金額的

鄒老師 解答

2017-03-06 15:38

銷(xiāo)項(xiàng)不含稅金額*17%-銷(xiāo)項(xiàng)不含稅金額*3%=9203.54   
求出不含稅金額就是了

鄒老師 解答

2017-03-06 15:43

你好,需要根據(jù)入庫(kù)的產(chǎn)品來(lái)開(kāi)具,但是數(shù)量必須小于等于入庫(kù)的數(shù)量

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你好,需要知道你稅負(fù)率是多少才可以知道需要計(jì)算多少銷(xiāo)項(xiàng)金額的
2017-03-06 15:36:51
你好,進(jìn)項(xiàng)稅額=100萬(wàn)*13%=13萬(wàn) 銷(xiāo)項(xiàng)稅額=300萬(wàn)*13%=39萬(wàn) 增值稅應(yīng)納稅額=銷(xiāo)項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=26萬(wàn) 然后根據(jù)增值稅計(jì)算附加稅
2019-10-08 11:38:37
某自營(yíng)出口的生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,出口貨物的征稅稅率為17%,退稅稅率為13%。2014年6月有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為:購(gòu)原材料一批,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的價(jià)款400萬(wàn)元,外購(gòu)貨物準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額68萬(wàn)元通過(guò)認(rèn)證。上期末留抵稅款5萬(wàn)元。本月內(nèi)銷(xiāo)貨物不含稅銷(xiāo)售額100萬(wàn)元,收款117萬(wàn)元存入銀行。本月出口貨物的銷(xiāo)售額折合人民幣200萬(wàn)元 。 答案里面說(shuō):當(dāng)期“免、抵、退”稅不得免征和抵扣稅額=200×(17%-13%)=8(萬(wàn)元) 當(dāng)前應(yīng)納稅額=100×17%-(68-8)-5=-48(萬(wàn)元) 請(qǐng)問(wèn)一下為什么當(dāng)期應(yīng)納稅額里面沒(méi)有扣掉購(gòu)原材料不含稅400萬(wàn)元的進(jìn)項(xiàng)稅?
2015-10-25 18:08:08
同學(xué)你好,比如用于免稅項(xiàng)目,簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,集體福利或個(gè)人消費(fèi),因管理不善損失,是需要轉(zhuǎn)出的;
2021-05-18 15:39:39
不定產(chǎn)的分期抵扣現(xiàn)在不需要的,一次抵扣就可以
2019-08-29 17:12:32
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