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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務師

2017-03-06 16:31

這1150是預收的,為什么不是貸預收賬款呢?

文卿 追問

2017-03-06 16:38

如果當天收入15000,其中現(xiàn)金12000,含現(xiàn)金消費10000,會員充值2000(加送300),會員卡消費3000,這個分錄要怎么做呢?謝謝!

方老師 解答

2017-03-06 16:26

借現(xiàn)金 1000 銷售費用150 貸主營業(yè)務收入1150

方老師 解答

2017-03-06 16:33

預收的做為預收賬款處理,實際消費時轉為收入。

方老師 解答

2017-03-06 16:50

借現(xiàn)金 12000 銷售費用3300 貸主營業(yè)務收入13000 預收賬款2300  送的那部分也要考慮。

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相關問題討論
借現(xiàn)金 1000 銷售費用150 貸主營業(yè)務收入1150
2017-03-06 16:26:49
這個是需要分不同的收入做資金日報表,進行做會計分錄 借:庫存現(xiàn)金 借:應收賬款——POS卡銷售 借:預收賬款——會員卡銷售 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 同時結轉成本
2020-03-28 19:12:10
你好 借 銷售費用 200 庫存現(xiàn)金 7480 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費
2020-06-26 11:01:07
直接作為無票的銷售收入處理,計入銷售費用——業(yè)務宣傳費。計算銷項稅額。 借:銷售費用——業(yè)務宣傳費 貸:其他業(yè)務收入 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
2020-08-14 14:54:36
你好!借 現(xiàn)金 30 預收賬款14 貸主營業(yè)務收入 (會員收入14加現(xiàn)金收入剩余得14,這都是含稅得) 應交稅費 預收賬款16
2021-05-25 18:17:53
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