
這個月只有進項沒有銷項 在月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候分錄是借:應交稅金_應交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅金_應交增值稅_進項稅額借:應交稅金_未交增值稅 貸:應交稅金_應交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 還是說直接 借:應交稅金_未交增值稅 貸:應交稅金_應交增值稅_進項稅額
答: 同學你好,只有進項沒有銷項,是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄的;這個進項形成期末留抵稅額
1、借:應交稅金--應交增值稅--銷項稅額貸:應交稅金--應交增值稅--進項稅額應交稅金--應交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項減去進項的差額)2、借:應交稅金--應交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項減去進項的差額)貸:應交稅金--未交增值稅這兩筆的摘要怎么寫?
答: 1 是的,這個結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額和進項稅額,2 結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
1、應交稅金-應交增值稅-銷項稅額,應交稅金-應交增值稅-進項稅額,應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出、應交稅金-應交增值稅-減免稅款 這些科目年底需要結(jié)平嗎?2、應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目嗎 還是 應交稅金-未交增值稅?
答: 年底可以結(jié)平 借應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應交稅金-應交增值稅-減免稅款 這個科目不結(jié)轉(zhuǎn)。 應交稅金-未交增值稅不結(jié)轉(zhuǎn),有余額反映公司應交未交的增值稅。

