
鄒老師,小規(guī)模納稅人,10-12月份進貨六萬多,法人微信轉賬付款,貨也到了,發(fā)票今年一月份才開給我們,估計金額也一次開不完,我也要暫估入庫嗎?借庫存商品,貸其他應付款-法人,收到發(fā)票了,再紅沖,再做入庫,然后剩下的再暫估入庫?還有我們?nèi)ツ晔止ぃ衲觊_始在軟件上做賬,那怎么紅沖這個憑證???(我是咱學堂學員,找您問問題真難,有時候遇不到您,就在這搜到了)
答: 您好,是要暫估的,暫估的憑證是正確的。 沖紅的憑證跟暫估時一樣,只是紅字。
小規(guī)模納稅人,賬上沒錢,老板私自微信付貨款,我作內(nèi)賬,借:庫存商品,貸:其他應付款,這樣做分錄對嗎
答: 你好,這樣做正確的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好,我想咨詢一下,小規(guī)模要注銷時,庫存商品和其他應付款有余額怎么處理?
答: 你好 稅局會讓你們庫存商品做變賣處理交稅 。同時其他應付款還給對方
是小規(guī)模電商,在銷售農(nóng)付土特產(chǎn),老板用自己的錢購買的產(chǎn)品能不能這樣計賬,借:庫存商品。貸:其他應付款一老板名字
小規(guī)模納稅人需要注銷,實收資本為0,股東之前借款給公司35萬,做的其他應付款。 現(xiàn)在虧損無力償還股東,這個怎么轉?需要把借款轉入 實收資本嘛?憑證怎么做?會影響簡易注銷嘛?
老師,我們小規(guī)模納稅人公司大股東把股權轉給了小股東,以前走賬發(fā)工資都是大股東存的錢,其他應付款~ 大股東20萬,現(xiàn)在他們私下算清了,這個我怎么做賬?
司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)需要注銷,但“其他應付款”下是掛著幾萬元,是法人轉來用于公司經(jīng)營的,現(xiàn)如何處理好?


萌萌。 追問
2022-01-16 21:24
徐悅 解答
2022-01-16 21:28
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2022-01-16 21:32
徐悅 解答
2022-01-16 21:43
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2022-01-16 22:17
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2022-01-16 22:24
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2022-01-17 01:21
徐悅 解答
2022-01-17 07:40