
之前支付給員工的社保和公積金 都是通過股東的賬戶支付的 借:其他應付款-社保 貸:其他應付款-李某股東 現在 改為現金支付了 那之前的股東賬戶貸方余額 要怎么辦?
答: 沖減掉 借其他應付款-李 貸現金
就是上月預提公積金是對的算工資的時候把住房公積金多108,但是是應扣的事假的,具相當于其他應付款-公積金貸方多了108,但是實際發(fā)的金額是對的,這個月怎么沖回啊
答: 上月的公積金上月按多108元,繳納了嗎?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,這個應該是平的 ,可是賬目上看來是不平的,我應該怎么調平比較好?這個是公積金-其他應付款-公積金
答: 你好,那個月產生的?計提多了還是計提少了?做紅數的憑證調整


方老師 解答
2017-03-07 10:20
方老師 解答
2017-03-07 10:27