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送心意

玲老師

職稱會計師

2022-01-17 10:16

你好 
1、固定資產(chǎn)清理,會計分錄為:
  借:固定資產(chǎn)清理
    累計折舊
    固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
    貸:固定資產(chǎn)——設(shè)備名稱
  2、處置固定資產(chǎn)時:
  借:銀行存款
    貸:固定資產(chǎn)清理
      應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
  3、若處置產(chǎn)生利得:
  借:固定資產(chǎn)清理
    貸:營業(yè)外收入——非流動性資產(chǎn)處置利得(或資產(chǎn)處置損益科目)
  若處置實現(xiàn)損失:
  借:營業(yè)外支出——非流動性資產(chǎn)處置損失(或資產(chǎn)處置損益科目)
    貸:固定資產(chǎn)清理

石頭剪刀布 追問

2022-01-17 10:19

發(fā)錯信息了老師

玲老師 解答

2022-01-17 10:23

沒事,那您可以忽略忽略這個回復(fù)。

石頭剪刀布 追問

2022-01-17 10:24

老師,我一直在等你回復(fù)我的問題呢

玲老師 解答

2022-01-17 10:25

您好。。您好,我看您的提問說說到了殘值,我的理解是這才才車報廢了,然后做固定資產(chǎn)清理,所以我發(fā)給你這個分錄。

石頭剪刀布 追問

2022-01-17 10:27

老師,我們是事故車維修,我們修好了車,給對方開票金額和到款金額不一致,應(yīng)該怎么做賬呢

玲老師 解答

2022-01-17 10:30

是多收了還是少收了?哪個金額是正確的?

石頭剪刀布 追問

2022-01-17 10:31

我們開票4萬,收到2萬,有2萬差額

玲老師 解答

2022-01-17 10:35

2萬記應(yīng)收賬款就可以了。

石頭剪刀布 追問

2022-01-17 10:41

老師,我這2萬收不回來了,如果記應(yīng)收就一直掛賬了

玲老師 解答

2022-01-17 10:42

你好 收不回來記壞賬 處理 

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你好? 1、固定資產(chǎn)清理,會計分錄為:   借:固定資產(chǎn)清理     累計折舊     固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備     貸:固定資產(chǎn)——設(shè)備名稱   2、處置固定資產(chǎn)時:   借:銀行存款     貸:固定資產(chǎn)清理       應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)   3、若處置產(chǎn)生利得:   借:固定資產(chǎn)清理     貸:營業(yè)外收入——非流動性資產(chǎn)處置利得(或資產(chǎn)處置損益科目)   若處置實現(xiàn)損失:   借:營業(yè)外支出——非流動性資產(chǎn)處置損失(或資產(chǎn)處置損益科目)     貸:固定資產(chǎn)清理
2022-01-17 10:16:33
你好,可以做到營業(yè)外支出里面的。
2022-01-17 10:54:17
這個是你單位的汽車的維修費嗎
2019-08-24 15:51:05
可以的,這個可以,可以
2020-06-03 16:40:59
借;銷售費用 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2016-10-07 09:26:28
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