
12月做暫估入庫,暫估結(jié)轉(zhuǎn)。等明年2月份票回來了,怎么做賬。怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀
答: 借應(yīng)付帳款貸庫存商品 借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整, 借庫存商品貸應(yīng)付賬款,借以前年度損益調(diào)整貸庫存商品。
老師您好,想請教您,采購啞鈴套裝,且按套裝入庫,但是在銷售的時(shí)候,是拆成啞鈴片來銷售的,應(yīng)如何做賬和結(jié)轉(zhuǎn)庫存,謝謝您
答: 再根據(jù)銷售情況,組成后套裝,或者是按具體的銷售金額進(jìn)行攤銷成本處理。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好老師,公司會(huì)計(jì)換了幾個(gè) 之前一直有做賬,但從4月老師沒有做賬也沒有做出入庫單,我可以從7月做一次性做回銷售出庫和結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
答: 可以的,而且既然前期沒有做帳,現(xiàn)在就應(yīng)該這么做

