請問我公司12月與A公司簽訂四千萬的銷售合同,因我司需A公司先預(yù)付部分賬款去進行材料的采購,故在12月我司向客戶開具了兩千萬的發(fā)票。但A公司12月并未付款給我公司。我公司12月已向材料供應(yīng)商簽訂材料采購合同,并于當(dāng)月收到了五百萬的材料發(fā)票,材料在次月收到,費用未支付。這樣的情況下,我公司12月開的發(fā)票與收到的原材料發(fā)票,應(yīng)該如何入賬?
背后的巨人
于2022-01-17 12:30 發(fā)布 ??459次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2022-01-17 12:32
你好 ; 12月開票 你是沒有發(fā)材料出去只是開票出去做 :借應(yīng)收賬款貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 。 借原材料 進項稅貸 應(yīng)付賬款 ;
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你沖回暫估,按實際做借原材料 貸應(yīng)付賬款 供應(yīng)商
2019-07-08 10:18:03

你好 ;? ? ? ?12月開票 你是沒有發(fā)材料出去只是開票出去做 :借應(yīng)收賬款貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 。 借原材料? ?進項稅貸 應(yīng)付賬款 ;? ? ?
2022-01-17 12:32:33

你好,你需要根據(jù)發(fā)票上面的名稱設(shè)置材料明細的
2017-12-20 09:59:39

學(xué)員你好,嚴(yán)格來說是不可以的,需要發(fā)票流物流,資金流一致的
2022-03-21 22:52:33

您好!你本身發(fā)票上面是幾個點的,入庫的時候就按發(fā)票上面寫不含稅金額和稅金
2018-03-01 14:07:35
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