
第四季度增值稅稅額在開票系統(tǒng)里面查詢到的是10388.17,財務軟件賬上也是顯示的這個金額,今天公戶繳納增值稅才發(fā)現(xiàn)稅額是10388.22,銷售收入不含稅金額是1038821.98,銷售不含稅金額賬上跟申報表對上了,但稅費對不上,這是哪里出問題了?
答: 同學你好,填報增值稅申報表的時候輸入銷售不含稅金額后,稅金如果與開票系統(tǒng)有尾差,可以修改到與開票一致的,你這是申報表上稅金尾差沒有修改導致的。
第四季度增值稅稅額在開票系統(tǒng)里面查詢到的是10388.17,財務軟件賬上也是顯示的這個金額,今天公戶繳納增值稅才發(fā)現(xiàn)稅額是10388.22,銷售收入不含稅金額是1038821.98,銷售不含稅金額賬上跟申報表對上了,但稅費對不上,差了0.05分,在申報表系統(tǒng)里面修改不了本期應納稅額,這要怎么處理?
答: 你好,按申報表為準,財務軟件上差的5分計入營業(yè)外支出
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我發(fā)開票軟件統(tǒng)計銷售額為:3930.96 銷項稅額:117.94,我填增值稅申報表,填入銷售額3930.96,系統(tǒng)自動計算銷項稅額117.93,和開票軟件統(tǒng)計的相差1分錢。這行不行呢?能修改嗎?
答: 可以改申報表。。。。。。不改其實也沒事
系統(tǒng)集成軟硬件要分開開票才能退增值稅嗎?合同是系統(tǒng)名字,開票開系統(tǒng)名稱能退稅嗎?系統(tǒng)含軟件及硬件
發(fā)票認證系統(tǒng)上認證的發(fā)票稅額是不是應該等于財務軟件上的進項稅?開票系統(tǒng)上的發(fā)票稅額應該等于財務軟件上的銷項稅額
增值稅報稅過程中,填寫的不含稅銷售額下面自動生成的增值稅稅款與開票系統(tǒng)上的稅款金額不一樣怎么處理?(稅額是自動生成的)

