老師,1月1號我公司轉(zhuǎn)賬一筆貨款1000,后來負(fù)責(zé)訂貨的員工私自把這批貨退了,供貨商把1000退回到他個(gè)人微信上了,然后未告知我,后來他又在另一家訂的貨1200元,用這1000元訂的,又個(gè)人補(bǔ)差價(jià)200,1月15號才來報(bào)銷補(bǔ)的這 200貨款,但是公司賬戶上是1月1號支付的這筆貨款,該如何做記賬憑證啊。。?
會(huì)計(jì)
于2022-01-17 16:34 發(fā)布 ??908次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2022-01-17 16:36
同學(xué)你好
按照實(shí)際的業(yè)務(wù)來做
做往來然后沖減
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同學(xué)你好
按照實(shí)際的業(yè)務(wù)來做
做往來然后沖減
2022-01-17 16:36:49

是公司內(nèi)部的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬嗎?借:銀行存款-農(nóng)業(yè)銀行,貸:銀行存款-工商銀行
2017-08-15 14:03:36

借;應(yīng)付賬款 貸;銀行存款
2017-08-11 15:27:56

你好,付款申請書由財(cái)務(wù),領(lǐng)導(dǎo)等相關(guān)人員簽字批準(zhǔn)后交出納匯款,憑證由會(huì)計(jì)什銀行回單當(dāng)附件,借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
2016-11-30 19:49:53

一、付貨款的分錄是:
借:應(yīng)付賬款(或預(yù)付賬款)
貸:銀行存款
二、采購原材料或者是采購庫存商品、工程物資,確認(rèn)負(fù)債時(shí),分錄是:
借:原材料(或庫存商品、工程物資等科目)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 一般納稅人取得專用發(fā)票,有此行分錄,否則沒有此行分錄。
貸:應(yīng)付賬款(或預(yù)付賬款)
2022-02-28 12:10:58
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會(huì)計(jì) 追問
2022-01-17 16:49
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2022-01-17 16:53
樸老師 解答
2022-01-17 17:01