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送心意

冉老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析

2022-01-18 11:10

你好,直接沖減收入,沖減增值稅

陳愛(ài)娟 追問(wèn)

2022-01-18 16:50

老師怎么沖減稅金呢

冉老師 解答

2022-01-18 16:53

全部反方向沖回的,學(xué)員

陳愛(ài)娟 追問(wèn)

2022-01-18 16:54

老師,沖了收入后就銷(xiāo)項(xiàng)明細(xì)表,跟科目余額表借方有銷(xiāo)項(xiàng),要截屏,分錄怎么做,以前每月結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng),借:銷(xiāo)項(xiàng),貸:轉(zhuǎn)出未交,借:轉(zhuǎn)出未交,貸:未交,交稅的時(shí)候,借:未交 貸:銀存存款  現(xiàn)在怎么沖銷(xiāo)稅金,分錄怎么寫(xiě),才能截屏,我要分錄

冉老師 解答

2022-01-18 16:55

借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅
貸應(yīng)收賬款

陳愛(ài)娟 追問(wèn)

2022-01-18 16:58

因?yàn)槎惤鹨呀?jīng)繳納會(huì)影響利潤(rùn)嗎?分錄是不是這樣:第1筆借:銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù),貸:轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù),第2筆借:轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù) 貸:未交負(fù)數(shù) ,第3筆借:未交  貸:未分配利潤(rùn)

冉老師 解答

2022-01-18 17:01

這個(gè)沒(méi)關(guān)系啊,增值稅后期還會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)的,不用管以前了

陳愛(ài)娟 追問(wèn)

2022-01-18 17:06

現(xiàn)在年末了呀,老師必須截平呀

冉老師 解答

2022-01-18 17:06

這個(gè)年末的話(huà),你們實(shí)際還欠款嗎,

陳愛(ài)娟 追問(wèn)

2022-01-18 17:17

這是我們收的

冉老師 解答

2022-01-18 17:23

如果調(diào)完之后,各個(gè)有余額,對(duì)沖掉

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你好,直接沖減收入,沖減增值稅
2022-01-18 11:10:53
你好,借銀存貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 你的成本是人工費(fèi)和材料費(fèi)
2018-12-06 13:28:45
是的,你們開(kāi)紅字之后不開(kāi)藍(lán)字發(fā)票嗎,那這個(gè)只能去稅局申報(bào)退稅看還是抵以后稅款
2019-03-28 10:45:33
你好,結(jié)轉(zhuǎn)分錄, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo))貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2019-12-11 22:52:13
進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)的話(huà),月底可以不用做結(jié)轉(zhuǎn)憑證
2020-06-20 08:30:48
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