
由于開票方把金額少開了,之前暫估的價(jià)格,導(dǎo)致產(chǎn)生誤差,期末原材料為借方負(fù)數(shù),怎么調(diào)整
答: 您好 請(qǐng)問領(lǐng)用原材料的時(shí)候分錄怎么寫的
年底原材料賬上借方有0.15,0.01,這樣的金額,想把它調(diào)平,該怎么處理呢?
答: 您好 借:制造費(fèi)用-物料消耗 貸:原材料
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
原材料應(yīng)付21289實(shí)付21190,差額不再付。月末結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本,貸原材料,原材料按實(shí)付金額錄入,與之前的原材料金額無法平衡,怎么調(diào)整
答: 你好,把未付的作為損失處理。成本按照實(shí)際金額結(jié)轉(zhuǎn)


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2022-01-18 19:27
bamboo老師 解答
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