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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-01-19 13:37

你好
借:預付賬款,管理費用,銷售費用等科目,貸:其他應付款—老板 

云染 追問

2022-01-19 13:43

就是發(fā)生費用的時候還是照常做賬,然后等付給老板的時候直接沖其他應付款是不呢

鄒老師 解答

2022-01-19 13:44

你好,是的,是這樣的

云染 追問

2022-01-19 14:38

老師,就是比如說辦公費這種零零散散的很少,老板都是這里買點那里買點,也沒有票,日期也很散,我是按日期每天記管理費用-辦公費,貸:其他應付款 還是說月底直接統(tǒng)計總金額,然后再做著筆分錄好呢?

鄒老師 解答

2022-01-19 14:40

你好,看個人處理習慣了,沒有統(tǒng)一規(guī)定 

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相關問題討論
你好 借:預付賬款,管理費用,銷售費用等科目,貸:其他應付款—老板?
2022-01-19 13:37:07
那我們這筆費用應該如何開票?
2020-05-15 14:33:18
你好 分開簽訂的合同就可以單獨開發(fā)票的 一項業(yè)務的就 不可以
2019-06-17 14:35:26
這個需要你們雙方協(xié)商的哦,讓他給你開專票
2020-04-03 10:58:26
可以啊,銷售合同寫清楚,運輸?shù)仄鹬沟攸c。運費計入主營業(yè)務成本。
2018-12-20 18:56:26
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