老師,請問公司給員工發(fā)工資,(當月計提,下月發(fā))銀行卡號錯了,銀行把工資返回來,這會計分錄怎么做?
好高騖遠
于2022-01-19 13:41 發(fā)布 ??534次瀏覽
- 送心意
小菲老師
職稱: 中級會計師,稅務師
相關問題討論

同學,你好
借:銀行存款
貸:銀行存款
2022-01-19 13:42:29

您好
計提
借:管理費用——單位社保費 1294.56+52.47+741.96+17.49+67.95=2174.43
貸:應付職工薪酬——單位社保費 2174.43
借:管理費用——工資 647.28+34.98+206.1+4800=5688.36
貸:應付職工薪酬——工資 5688.36
發(fā)放工資
借:應付職工薪酬——工資 5688.36
貸:其他應收款——個人社保費 647.28+34.98+206.1=888.36
貸:銀行存款 5688.36-888.36=4800
上交
借:應付職工薪酬——單位社保費 2174.43
其他應收款——個人社保費 888.36
貸:銀行存款 2174.43+888.36=3062.79
2019-09-23 15:15:11

老板打款到公司賬戶發(fā)工資,如果不掛往來款可以當做存現(xiàn) 借銀行存款 貸庫存現(xiàn)金
2015-12-13 20:07:35

在發(fā)放工資的時候,這個員工的工資,借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應付款-某某。
2019-05-03 17:28:34

你好
上個月計提,借;管理費用等科目,貸;應付職工薪酬
這個月按實際發(fā)放金額,借;應付職工薪酬,貸;銀行存款
沒有發(fā)放的金額體現(xiàn)在第一筆分錄貸方與第二筆分錄借方的差額
2020-02-24 15:47:06
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