
收到總公司轉(zhuǎn)來的資本金用來支付工程款的會計(jì)分錄
答: 你好 借銀行存款 貸實(shí)收資本
老師,我收到總公司的工程款,會計(jì)分錄怎么做呢?
答: 你好,借銀行存款,貸應(yīng)收賬款-發(fā)包方
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問,我們分公司掛總公司的名稱中標(biāo)了,打的工程款85萬到總公司帳上,總公司扣掉6萬稅,剩于79萬打給我們公司,應(yīng)該怎么做分錄?我們分公司和總公司是兩個公司,不是一個整體哦。
答: 外賬不好體現(xiàn) 內(nèi)帳你可以把6萬計(jì)入管理費(fèi)用 借;其他應(yīng)收款 貸;銀行存款 借;銀行存款 管理費(fèi)用 貸;其他應(yīng)收款

