
稅法上講和實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的費(fèi)用只要有依據(jù)(不一定發(fā)票)就可以稅前列支,如果客戶廠慶,送去的現(xiàn)金紅包,可以稅前列支嗎?
答: 你好,一般按照招待費(fèi)用處理,業(yè)務(wù)招待費(fèi)在稅前扣除有一定的比例限制,只能按照業(yè)務(wù)招待費(fèi)的60%、且不能超過年銷售收入的0.5%扣除
關(guān)于500元以下的無票支出,可以不限次數(shù)的稅前列支嗎?如果可以,有相關(guān)政策和文件嗎?
答: 你好 是的 你可以去看看2018.28號(hào)文件里面有政策要求
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
以股東名義借入資金,實(shí)際為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用,其發(fā)生的利息支出是否可以稅前列支。?
答: 股東與公司簽訂借款合同,股東開出發(fā)/票,符合獨(dú)立交易原則,收取不高于金融企業(yè)同期同類貸款利率的利息支出,可以稅前扣除。
服務(wù)業(yè)是不是不可以暫估成本,因?yàn)闀汗澜痤~不能做稅前扣除的,只有真實(shí)合法的取得的發(fā)票才可以做稅前列支的依據(jù),對(duì)嗎?
老師,就是法人自己的車輛無償給公司用 這們不開發(fā)票可以入費(fèi)用嗎 也就是說費(fèi)用可以稅前列支嗎 哪些費(fèi)用不可以稅前列支?
老師,法人自己的車輛無償給公司用 這們不開發(fā)票可以入費(fèi)用嗎 也就是說費(fèi)用可以稅前列支嗎 哪些費(fèi)用不可以稅前列支

