
老師,3月份的業(yè)務(wù)招待費做了賬了,但是發(fā)票日期是4月,需要沖銷重新做嗎?3月做賬:借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 15537,貸:其他應(yīng)付款\' 155374月沖銷再重新做?
答: 對,沒有錯,就是這么做。
發(fā)生了幾筆招侍費,分錄合寫,借:管理費用業(yè)務(wù)招待費~500,管理費用業(yè)務(wù)招待費~200,管理費用業(yè)務(wù)招待費~171,貸:銀行存款~871,
答: 可以直接合并一筆寫分錄 借:管理費用——業(yè)務(wù)招待費 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
向老師請教一個問題,在5月份的賬中,員工報銷費用,借:管理費用-餐費 貸:其他應(yīng)付款-XX,我現(xiàn)在要在12月份當(dāng)中更正憑證,可以借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸:管理費用-餐費嗎?
答: 同學(xué)你好,不可以的,影響利潤表取數(shù),正確分錄,借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 借:管理費用-餐費,負數(shù)。


小林老師 解答
2022-01-21 15:02
小丁 追問
2022-01-21 15:03
小林老師 解答
2022-01-21 15:04
小丁 追問
2022-01-21 15:04
小林老師 解答
2022-01-21 16:03