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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-01-21 15:02

您好,是需要計提的,借管理費用~業(yè)務(wù)招待費,貸其他應(yīng)付款

小林老師 解答

2022-01-21 15:02

您好,可以按您的分錄

小丁 追問

2022-01-21 15:03

因為發(fā)票沒到,可以用小票做附件么?還是說不用附件,支付的時候在支付單后面附上就可以了?

小林老師 解答

2022-01-21 15:04

您好,可以沒有附件,或者您收到發(fā)票再做賬,跨年度用以前年度損益調(diào)整

小丁 追問

2022-01-21 15:04

就是可以計提,也可以不計提是吧?

小林老師 解答

2022-01-21 16:03

您好,是的,您的理解非常正確

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相關(guān)問題討論
對,沒有錯,就是這么做。
2022-04-13 17:53:48
可以直接合并一筆寫分錄 借:管理費用——業(yè)務(wù)招待費 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)
2018-08-11 11:53:40
您好,是需要計提的,借管理費用~業(yè)務(wù)招待費,貸其他應(yīng)付款
2022-01-21 15:02:33
同學(xué)你好,不可以的,影響利潤表取數(shù),正確分錄,借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 借:管理費用-餐費,負數(shù)。
2022-01-11 10:45:48
應(yīng)做更正分錄 才正確?
2021-10-13 12:58:29
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