
暫估商品入庫(kù)時(shí):借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款。收到發(fā)票時(shí):借:庫(kù)存商品(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款(紅字) 以實(shí)際收到發(fā)票:借:庫(kù)存商品 應(yīng)應(yīng)稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款 這樣分錄對(duì)嗎?
答: 您好!對(duì)的。分錄就是這樣。
1、5月銀行付款:借庫(kù)存商品-暫估。 貸銀行存款6月收到發(fā)票:借庫(kù)存商品-面膜。 貸:庫(kù)存商品-暫估2、5月收到發(fā)票借:庫(kù)存商品-面膜。 貸:應(yīng)付賬款6月付款借:應(yīng)付賬款。 貸現(xiàn)金對(duì)嗎?
答: 是否取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票還是取得增值稅普通發(fā)票,如果取得普票,上述憑證處理正確,如果有稅,請(qǐng)?jiān)隍?yàn)票時(shí)加入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)科目
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
21年的做的暫估款借,應(yīng)付賬款_暫估款貸,庫(kù)存商品現(xiàn)在開(kāi)了發(fā)票需要怎么處理?
答: 學(xué)員你好,全額沖減暫估,按正確數(shù)據(jù)入賬
公司購(gòu)買(mǎi)成品,但對(duì)方未開(kāi)來(lái)發(fā)票,那我可不可以暫估借 庫(kù)存商品 貸 應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估啊?
21年的做的暫估款 借,應(yīng)付賬款_暫估款 貸,庫(kù)存商品 現(xiàn)在開(kāi)了發(fā)票需要怎么處理?
那就是這個(gè)月發(fā)票來(lái)了,要將上月暫估入庫(kù)的商品借應(yīng)付賬款 -暫估計(jì) 貸 庫(kù)存商品,然后再做一筆正確的對(duì)嗎
借:庫(kù)存商品—暫估入庫(kù) 貸應(yīng)付賬款 借;庫(kù)存商品 貸;應(yīng)付賬款-暫估, 有區(qū)別么


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2022-01-24 09:47
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