
暫估商品入庫時:借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款。收到發(fā)票時:借:庫存商品(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款(紅字) 以實際收到發(fā)票:借:庫存商品 應(yīng)應(yīng)稅費-進項稅 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款 這樣分錄對嗎?
答: 您好!對的。分錄就是這樣。
1、5月銀行付款:借庫存商品-暫估。 貸銀行存款6月收到發(fā)票:借庫存商品-面膜。 貸:庫存商品-暫估2、5月收到發(fā)票借:庫存商品-面膜。 貸:應(yīng)付賬款6月付款借:應(yīng)付賬款。 貸現(xiàn)金對嗎?
答: 是否取得增值稅專用發(fā)票還是取得增值稅普通發(fā)票,如果取得普票,上述憑證處理正確,如果有稅,請在驗票時加入應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)科目
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
21年的做的暫估款 借,應(yīng)付賬款_暫估款 貸,庫存商品 現(xiàn)在開了發(fā)票需要怎么處理?
答: 你好 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款_暫估款 然后再確認(rèn)真實的庫存商品
公司購買成品,但對方未開來發(fā)票,那我可不可以暫估借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估???
老師,我單位前幾個月買東西,沒有發(fā)票,然后我做到借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款暫估里了。其實銀行已經(jīng)付款了,現(xiàn)在也沒有發(fā)票。是一張也沒有,可以記往來里嗎

