
老師,營業(yè)款差了,這部分由員工賠償,在工資中扣除,應(yīng)該怎么操作和做分錄
答: 你好 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款—公司 銀行存款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款—公司
老師,預(yù)支工資,預(yù)支的工資從工資里面扣除該怎么做分錄?。?/p>
答: 預(yù)支時借其他應(yīng)收款 扣回時貸其他應(yīng)收款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上月多發(fā)了工資,本月扣除,都分別需要怎么做分錄呢
答: 您好!上個月發(fā)工資的時候借應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款 貸現(xiàn)金 這個月發(fā)工資的時候借應(yīng)付職工薪酬 貸現(xiàn)金 其他應(yīng)收款


宋生老師 解答
2017-03-09 13:44
宋生老師 解答
2017-03-09 13:47