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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-01-25 07:26

您好,您的期初不是本年年初,是本期期初

甄彥偉 追問

2022-01-25 07:34

就是為什么是一樣的呢

小林老師 解答

2022-01-25 07:35

您好,因為本期沒有發(fā)生額,

甄彥偉 追問

2022-01-25 07:38

好的,老師,是銷項進項都沒有發(fā)生對嗎

小林老師 解答

2022-01-25 07:39

您好,是的,根據(jù)您的圖片,期初+本期=期末

甄彥偉 追問

2022-01-25 07:44

好的,那這個12月的,沒有結轉,沒關系對吧

小林老師 解答

2022-01-25 07:46

您好,是沒有關系的,圖片的科目有的設置不準確

甄彥偉 追問

2022-01-25 07:50

好的,老師,我也是新手,可以和我說說哪里不準確嗎,我才來一周,我都怕年后做賬搞不明白勝任不了

小林老師 解答

2022-01-25 07:51

您好,就是應交稅費未交增值稅,不是應交稅費應交增值稅~未交增值稅

甄彥偉 追問

2022-01-25 07:59

看出來了,未交增值稅本是二級科目,設置在三家科目了,這個應該怎么弄呢

小林老師 解答

2022-01-25 08:01

您好,做一個調(diào)整,貸應交稅費應交增值稅~未交增值稅-3218.16貸應交稅費未交增值稅

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,你是說應納稅額怎么計算嗎
2022-04-24 08:53:34
您好 增值稅稅負=(銷項稅額-進項稅額)/銷售收入
2019-05-21 15:18:54
1期末結轉 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅 2,不需要結轉,不需要做分錄
2016-12-22 14:41:29
你銷項稅額也需要結轉到轉出未交增值稅下面去
2019-03-31 13:40:38
您好,不完全對 全一點就是銷項-進項-留抵
2017-01-22 16:16:26
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