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甄彥偉
于2022-01-25 07:25 發(fā)布 ??786次瀏覽
小林老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2022-01-25 07:26
您好,您的期初不是本年年初,是本期期初
甄彥偉 追問
2022-01-25 07:34
就是為什么是一樣的呢
小林老師 解答
2022-01-25 07:35
您好,因為本期沒有發(fā)生額,
2022-01-25 07:38
好的,老師,是銷項進項都沒有發(fā)生對嗎
2022-01-25 07:39
您好,是的,根據(jù)您的圖片,期初+本期=期末
2022-01-25 07:44
好的,那這個12月的,沒有結轉,沒關系對吧
2022-01-25 07:46
您好,是沒有關系的,圖片的科目有的設置不準確
2022-01-25 07:50
好的,老師,我也是新手,可以和我說說哪里不準確嗎,我才來一周,我都怕年后做賬搞不明白勝任不了
2022-01-25 07:51
您好,就是應交稅費未交增值稅,不是應交稅費應交增值稅~未交增值稅
2022-01-25 07:59
看出來了,未交增值稅本是二級科目,設置在三家科目了,這個應該怎么弄呢
2022-01-25 08:01
您好,做一個調(diào)整,貸應交稅費應交增值稅~未交增值稅-3218.16貸應交稅費未交增值稅
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求銷售電梯的增值稅銷項稅額,安裝電梯的增值稅銷項稅額,增值稅進項稅額,應納增值稅額
答: 你好,你是說應納稅額怎么計算嗎
建筑業(yè)的增值稅稅負計算 是銷項稅額- 進項稅額-預交增值稅嗎?還是銷項稅額-進項稅額?
答: 您好 增值稅稅負=(銷項稅額-進項稅額)/銷售收入
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
銷項記入應交增值稅銷項稅額,進項記入應交增值稅進項稅額,繳納下月增值稅用未交增值稅,那么增值稅銷項稅額的貸方跟那個科目消平?
答: 你銷項稅額也需要結轉到轉出未交增值稅下面去
是建筑業(yè)營改增新戶,把銷項稅額入應交增值稅—銷項稅額1000,進項稅入應交增值稅—進項稅額500,實際交稅進項稅1000-銷項稅500=500,會計分錄怎么走?
討論
一般納稅人:應納增值稅額=銷項稅額-進項稅額差額計稅法:應納增值稅額=銷項稅額-進項稅額這兩個有什么區(qū)別????
銷項稅額進項稅額增值稅額,急急急!
老師你好,就是公司之前增值稅進項稅額全部勾選抵扣了,這個月銷項稅額也抵扣不完,老板想現(xiàn)在留著年底進項再抵扣,現(xiàn)在想預交銷項稅,可以嗎?怎么做法?
年末增值稅進項稅額大于銷項稅額,年末怎么結轉
小林老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
★ 4.96 解題: 69448 個
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2022-01-25 07:35
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2022-01-25 07:38
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2022-01-25 07:39
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2022-01-25 07:44
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2022-01-25 07:46
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2022-01-25 07:50
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2022-01-25 07:51
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2022-01-25 07:59
小林老師 解答
2022-01-25 08:01