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送心意

小寶老師

職稱中級會計師,初級會計師

2022-01-25 08:39

你好,你們公司做的不過是賺取12點的費用,其他的不是你們的收入也就不涉及交增值稅和所得稅,,12個點的費用你們給對方開發(fā)票是沒有問題的

木暮 追問

2022-01-25 08:42

老師,我想再問一下,那像之后公司再跟我要進項票,我一個月給他多少合適,一定要給到給甲方開發(fā)票的金額么?

小寶老師 解答

2022-01-25 08:47

不好意思,上一回答不嚴謹,看錯甲方,你們是掛靠在別家,你們可以算下你自己的收入的銷項,再就是你們提供的進項,計算增值稅,這個是你們該交的,所得稅一樣,進項算是成本,這樣就合理,邏輯就是對方一共繳納多少稅費,其中有多少是因為你們的業(yè)務產生的。給他提供進項合理的。

木暮 追問

2022-01-25 09:05

那我本身當初約定好收6個點的稅費的情況下,我還需要給他開進項,然后再給他交增值稅印花稅附加稅企業(yè)所得稅么?

小寶老師 解答

2022-01-25 09:08

這個是就得看你們溝通了,你可以把這個6%進項也算進去

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你好,你這個到底是想問增值稅,還是想問企業(yè)所得稅的計算?
2019-07-05 13:59:39
是的。 企業(yè)所得稅是跟據利潤總額繳納企業(yè)所得稅? 不一定按利潤總額 ,企業(yè)所得稅是按納稅人利潤總額加減納稅調整計算的,如果無納稅調整就等于利潤總額 。 增值稅是跟據增值稅銷項專用發(fā)票金額合計減去增值稅進項稅專用發(fā)票金額合計的余額繳納增值稅額? 增值稅是跟據增值稅銷項專用發(fā)票金額合計減去增值稅進項稅專用發(fā)票金額合計的余額還要加上增值稅進項轉出金額
2017-05-18 16:06:06
你好,增值稅是負債科目,不通過管理費用核算的
2020-01-14 08:42:56
您好這里面明顯就是溝通不當的問題,一開始你們溝通的時候就應該吧要繳納的稅款全部說清楚,按說你給他進項發(fā)票 了,另外他還收了6個點的稅費,不應該再跟你要錢交稅了, 你還得在溝通
2022-01-25 08:53:11
您好,要繳納增值稅,還要交附加稅,也會牽扯到企業(yè)所得稅。
2016-11-27 20:19:40
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