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送心意

文老師

職稱中級(jí)職稱

2014-12-22 15:49

個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅都繳納了

要減肥的蜜蜂 追問(wèn)

2014-12-22 16:02

100萬(wàn)走收入,90萬(wàn)走成本,所得稅算是預(yù)繳的企業(yè)所得稅嗎?能不能不走收入成本,直接其他應(yīng)付款科目,10萬(wàn)一直掛在其他應(yīng)付款,比方說(shuō)來(lái)款100萬(wàn)是,借:銀行100萬(wàn),貸:其他應(yīng)付款100萬(wàn),出成本時(shí),借:其他應(yīng)付款90萬(wàn),貸:銀行90萬(wàn)。

要減肥的蜜蜂 追問(wèn)

2014-12-22 16:05

個(gè)人所得稅也繳納了,老板就覺(jué)得那10萬(wàn)是凈利潤(rùn)。

要減肥的蜜蜂 追問(wèn)

2014-12-22 16:18

成本票不是完稅發(fā)票,成本是臨時(shí)工資表和稅局代開(kāi)的苗木發(fā)票

要減肥的蜜蜂 追問(wèn)

2014-12-22 16:18

成本票不是完稅發(fā)票,成本是臨時(shí)工資表和稅局代開(kāi)的苗木發(fā)票

文老師 解答

2014-12-22 15:48

你完稅都是完的營(yíng)業(yè)稅及附征的城建稅、教育費(fèi)等吧,所得稅也交過(guò)了,所得稅是收入減成本及期間費(fèi)用后的利潤(rùn)總額為依據(jù)的

文老師 解答

2014-12-22 15:54

你是在外地的工程,在外地的國(guó)地稅開(kāi)的票是吧

文老師 解答

2014-12-22 15:55

稅法中有一條原則,那就是是“稅不重征”。也就是說(shuō),對(duì)于同一事項(xiàng)的同一稅種,不能重復(fù)征稅。 
你公司在外地繳納所得稅后,會(huì)取得完稅憑證,這就是你們已經(jīng)納稅的法定證明。以后在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí),應(yīng)以此為依據(jù)扣除已經(jīng)繳納的稅額。

文老師 解答

2014-12-22 15:55

稅法中有一條原則,那就是是“稅不重征”。也就是說(shuō),對(duì)于同一事項(xiàng)的同一稅種,不能重復(fù)征稅。 
你公司在外地繳納所得稅后,會(huì)取得完稅憑證,這就是你們已經(jīng)納稅的法定證明。以后在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí),應(yīng)以此為依據(jù)扣除已經(jīng)繳納的稅額。

文老師 解答

2014-12-22 15:55

稅法中有一條原則,那就是是“稅不重征”。也就是說(shuō),對(duì)于同一事項(xiàng)的同一稅種,不能重復(fù)征稅。 
你公司在外地繳納所得稅后,會(huì)取得完稅憑證,這就是你們已經(jīng)納稅的法定證明。以后在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí),應(yīng)以此為依據(jù)扣除已經(jīng)繳納的稅額。

文老師 解答

2014-12-22 16:37

那個(gè)只要是正規(guī)發(fā)票,工資等式可以稅前扣除的,那現(xiàn)在就應(yīng)該是你的收入減去成本費(fèi)用后的利潤(rùn)總額*稅率=應(yīng)納所得稅額,以前繳納的所得稅額可以抵減現(xiàn)在應(yīng)交的所得稅額,比如說(shuō),你是10的利潤(rùn),那所得稅是應(yīng)交繳納 10*0.25=2.5萬(wàn)(假如所得稅稅率費(fèi)25%),你以前開(kāi)票是繳納了2萬(wàn),那你在所得稅匯算清繳的時(shí)候就可以先抵已繳納的2萬(wàn),在補(bǔ)交0.5萬(wàn)就可以了

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你完稅都是完的營(yíng)業(yè)稅及附征的城建稅、教育費(fèi)等吧,所得稅也交過(guò)了,所得稅是收入減成本及期間費(fèi)用后的利潤(rùn)總額為依據(jù)的
2014-12-22 15:48:13
利潤(rùn)總額*0.25=企業(yè)所得稅
2019-08-10 21:31:32
你好,你可以跟公司就這筆業(yè)務(wù)簽一個(gè)合同,然后去稅局代開(kāi)發(fā)票,交增值稅,附加稅,個(gè)稅后,就能直接轉(zhuǎn)到你的賬上
2019-08-30 21:02:07
對(duì)的,你的理解正確
2017-12-04 18:18:09
你好,報(bào)表有變動(dòng)的話,要去稅局大廳更正。
2018-11-12 16:40:21
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