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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-01-27 09:05

你選擇的是抵扣勾選
開紅字信息,別讓對方給你重新開,然后你進項轉出,但選擇退稅勾選。

舒服的楓葉 追問

2022-01-27 09:06

我們還沒有退稅這邊

舒服的楓葉 追問

2022-01-27 09:06

沒有明白

郭老師 解答

2022-01-27 09:07

你沒有選擇退稅,勾選肯定沒有退稅,你看紅字信息表,對方給你開紅字發(fā)票,你做進項轉出,然后重新開給你,你再選擇退稅,勾選正常的走退稅流程就行了。

舒服的楓葉 追問

2022-01-27 09:07

怎么開紅字信息

舒服的楓葉 追問

2022-01-27 09:09

能詳細步驟說下嗎老師

舒服的楓葉 追問

2022-01-27 09:09

在哪里操作

郭老師 解答

2022-01-27 09:10

購方已認證增值稅專用發(fā)票)
先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。
具體開具流程如下:
購方操作流程:
一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】;
二. 點擊【紅字發(fā)票信息表】;
三. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】四. 選擇【購方申請】;
五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。
六. 點擊【確定】;
七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值  
八. 點擊右上角【打印】;
九. 點擊【不打印】;
十. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出】;
十一. 點擊【上傳】;十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。

郭老師 解答

2022-01-27 09:10

開票系統(tǒng)里面操作的。

舒服的楓葉 追問

2022-01-27 09:11

老師,還在嗎?

舒服的楓葉 追問

2022-01-27 09:12

那我們這邊再怎么操作

舒服的楓葉 追問

2022-01-27 09:12

還是讓銷售方去開紅字信息表是嗎

舒服的楓葉 追問

2022-01-27 09:13

這樣,影響我們這批退稅不

郭老師 解答

2022-01-27 09:13

你好,上面的操作步驟很完整的
沒有收到嗎

郭老師 解答

2022-01-27 09:13

購方已認證增值稅專用發(fā)票)
先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。
具體開具流程如下:
購方操作流程:
一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】;
二. 點擊【紅字發(fā)票信息表】;
三. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】四. 選擇【購方申請】;
五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。
六. 點擊【確定】;
七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值 
八. 點擊右上角【打印】;
九. 點擊【不打印】;
十. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出】;
十一. 點擊【上傳】;十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。

舒服的楓葉 追問

2022-01-27 09:15

第一部是先開紅色信息表還是先更改報表

舒服的楓葉 追問

2022-01-27 09:15

紅色信息表知道了

郭老師 解答

2022-01-27 09:16

你好
先開紅字信息表。

舒服的楓葉 追問

2022-01-27 09:17

往后的步驟了,老師

郭老師 解答

2022-01-27 09:18

你好,你們在申報的時候下一個月申報進項轉出,然后你收到了發(fā)票,在這個月選擇退稅勾選。

郭老師 解答

2022-01-27 09:19

附表二里面填寫26到28藍,還有35藍,這個退稅勾選在這里面填寫,
進項轉出的在開具的紅字信息表里面填寫。

舒服的楓葉 追問

2022-01-27 09:19

開完紅色信息表,更改報表,進項稅額轉出,把改交的稅額補上,就完了嗎,不用操作其他的嗎,如果出口退稅那里就可以正常走了是嗎

郭老師 解答

2022-01-27 09:19

對的是的是的已經(jīng)完整了,可以的。

郭老師 解答

2022-01-28 11:50

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相關問題討論
你確定都勾選成功了嗎?你重新初始化采集下。
2019-01-03 10:26:26
你選擇的是抵扣勾選 開紅字信息,別讓對方給你重新開,然后你進項轉出,但選擇退稅勾選。
2022-01-27 09:05:06
你好 ; 可以的。下次認證就行了。 是的
2021-10-28 09:21:29
你好,當月出口,根據(jù)報關單的信息開具發(fā)票,當月申報收入,進項發(fā)票當月認證也可以在180天內(nèi)認證。但是因為涉及到出口退稅,建議盡量有發(fā)票當月認證,跨月就可以申請出口退稅。
2020-04-27 14:40:21
您好 現(xiàn)在認證的話 這進項發(fā)票屬于3月
2020-04-21 13:43:17
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