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俏皮的磚頭
于2022-01-27 16:30 發(fā)布 ??768次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-01-27 16:31
你好,當時的分錄是怎么做的?你重復的第二個分錄。
俏皮的磚頭 追問
2022-01-27 16:46
借:應交稅金-進項稅額 貸:應交稅金-待認證進項稅額
郭老師 解答
2022-01-27 16:50
借應交稅費待認證貸應交書費應交增值稅進項轉出
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老師,本月只有進項沒有銷項,進項未抵扣,增值稅申報表是零申報么?還是只填進項稅額?
答: 你好同學,是零申報
老師,請問上期勾選未抵扣的進項稅額,這個月會自動在增值稅申報表里提現嗎還是要手動去填呀?
答: 你好 上期你填寫報表了,本期是自動抵扣的?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 本月沒有在勾選認證平臺勾選,可以在增值稅申報表的進項稅額中填寫數據嗎?最大值可以填寫多少?
答: 你好 不行 只能先勾,再申報!
5月份進項稅額末認證的發(fā)票需要填寫在增值稅申報表中嗎
討論
記賬本賬面上的進項稅額少于增值稅申報表的進項稅,這筆怎么處理?6月份的表已申報
如果發(fā)票8月已入賬,但是沒有認證進項票,這個分錄應該怎么做呢?增值稅申報表里這個未認證的進項稅額填到哪一欄?
申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
幾個月前動車票進項重復抵扣,致使賬上待認證進項稅額在貸方,增值稅申報表已經更改,請問怎么做賬?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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俏皮的磚頭 追問
2022-01-27 16:46
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2022-01-27 16:46
郭老師 解答
2022-01-27 16:50