
(2021年12月-2022年5月)6個月房租費:2021年12月20日銀行付50000元,現(xiàn)金付10000元,分錄,借:應付賬款-房租60000貸:銀行存款50000 庫存現(xiàn)金10000 后期每月分攤:借:管理費用-房租10000 貸:應付賬款-房租10000.請問分錄這么寫,對嗎?
答: 你好,對的是的,是這么做的。
您好老師,我要調(diào)整下去年的賬,然后今年怎樣做賬務處理。。有兩筆,一筆是:借:應付賬款(A公司)貸:銀行存款。其中A公司標錯了。 第二筆是:借:管理費用,貸:庫存現(xiàn)金。 正確的應該是:借:應付賬款(B公司)貸:銀行存款。 借:管理費用-辦公費,貸:應付賬款(B公司)
答: 同學,你好 1.第一筆 借應付賬款-B公司 貸應付賬款-A公司 2.第二筆 借庫存現(xiàn)金 貸應付賬款-B公司
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們企業(yè)之前有些費用票走的對公 應該是借:管理費用 貸:應付賬款 借:應付賬款 貸:銀行存款 會過渡一下這個公司名稱 但是我當時走對公的費用票沒有核對,直接做的是借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 直接付款借:應付賬款 貸:銀行存款 導致現(xiàn)在應付賬款是負的 我現(xiàn)在想讓應付賬款平賬 是不是可以做一筆調(diào)整付款方式借:庫存現(xiàn)金 貸:應付賬款 我不知道這樣做對不對
答: 你好,可以這么做的。


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2022-01-28 10:10
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