
老師,請問一下,月結供貨商,月結款時,抵扣了一部份之前滿減的錢,之前掛應付賬款的時候,是全部的貨款,這部門滿減的錢,怎么做賬?
答: 學員你好,新準則下這部分金額沖減收入
情況如下,供應商開票一萬元,也就是我們公司應付一萬塊。我們之間有往來賬,供應商我這里買了2000元貨,但是由于他的客戶不要了,所以貨物還在我們這里,但是貨款2000需要他支付的,就進行了抵扣,我們只付了8000,那么如何做賬呢
答: 你好 借 應付款張 10000 貸 應收賬款 2000 銀行存款 8000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
供應商給的返利款如何做賬抵扣下次貨款
答: 您好!借其他應收款 貸y主營業(yè)務成本。


茜丶 追問
2022-01-28 16:14
悠然老師01 解答
2022-01-28 16:17