老師,您好,我想咨詢一下,我們是一般納稅人,主要是從農(nóng)戶手里收購水稻,之后代加工成大米,銷售成品大米,現(xiàn)在我遇到的問題是,12月份的時候銷售了46.025噸大米,原材料是購進了65.75噸,單價是3200元/噸,我購進原材料時借原材料-65.75*3200-12160.73元,借進項稅--12160.73元,貸,存款,65.75*3200元 但是我報增值稅的時候我們內(nèi)蒙是按照投入產(chǎn)出法去計算進項稅的,是根據(jù)你當(dāng)月銷售的數(shù)量去抵扣進項稅,我銷售了46.025噸成品大米,抵扣了8512.51元的進項稅,我想問的是我只抵扣了8512.51,比我做收購時的進項稅少了3648.22元,這個帳務(wù)處理怎么做?謝謝
活力的世界
于2022-01-29 17:34 發(fā)布 ??766次瀏覽
- 送心意
小五子老師
職稱: 中級會計師,注冊會計師
2022-01-29 17:36
你好!
做進項稅額轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅)
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
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你好,是一般納稅人抵扣進項稅額的
2019-02-16 11:15:33

你好,取得增值稅專用發(fā)票,海關(guān)繳款書,含稅控機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,交通運輸發(fā)票。
2020-06-19 14:34:11

只有一般納稅人取得專票才可以進行抵扣
2019-12-17 16:26:03

可以抵扣啊 你給個人銷售你也是要納稅的 所以你還是可以抵扣
2019-01-27 11:34:45

你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額?
結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額?
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額?
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;?
2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:?
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅?
繳納時 借: 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-05-14 21:48:59
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