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送心意

小五子老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2022-01-29 17:36

你好!
做進項稅額轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅)
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)

活力的世界 追問

2022-01-29 18:02

安差額轉(zhuǎn)出就可以了????

小五子老師 解答

2022-01-29 18:03

是的,你轉(zhuǎn)到待抵扣進項稅,之后抵扣的時候再轉(zhuǎn)回來。

活力的世界 追問

2022-01-29 18:03

那這個轉(zhuǎn)出的進項稅就沒了嗎?還是以后還可以抵扣呀??

小五子老師 解答

2022-01-29 18:06

以后還可以抵扣的,只是放到了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅下面另一個子科目(待抵扣進項稅),下次抵扣再轉(zhuǎn)回來就可以。

活力的世界 追問

2022-01-29 18:49

老師,我購進原材料是借原材料 65.75*3200-12160.73=198239.27
借,進項稅-12160.73元,貸:存款65.75*3200=210400元,,還有收到 加工費發(fā)票:借生產(chǎn)成本 3000貸存款3000,原材料轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,借生產(chǎn)成本198239.27貸原材料 19239.27,轉(zhuǎn)庫存借:庫存商品 198239.27+3000=201239.27貸:生產(chǎn)成本201239.27元,轉(zhuǎn)成本 :借主營業(yè)務(wù)成本,?金額   貸庫存商品,本月銷售了46.025噸大米,老師,這個成本我應(yīng)該是按照哪個數(shù)據(jù)填,謝謝

小五子老師 解答

2022-01-29 18:51

按46.025頓對應(yīng)的庫存商品轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,是一般納稅人抵扣進項稅額的
2019-02-16 11:15:33
你好,取得增值稅專用發(fā)票,海關(guān)繳款書,含稅控機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,交通運輸發(fā)票。
2020-06-19 14:34:11
只有一般納稅人取得專票才可以進行抵扣
2019-12-17 16:26:03
可以抵扣啊 你給個人銷售你也是要納稅的 所以你還是可以抵扣
2019-01-27 11:34:45
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:? 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅? 繳納時 借: 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-05-14 21:48:59
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