一般納稅人增值稅加計(jì)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思?
蕾啊蕾
于2019-04-18 10:52 發(fā)布 ??5780次瀏覽
- 送心意
軼塵老師
職稱: 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
2019-04-18 10:57
自2019年4月1日至2021年12月31日,允許生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)10%,抵減應(yīng)納稅額。
即,如果取得可抵扣發(fā)票價(jià)稅合計(jì)110萬,不含稅價(jià)格100萬,進(jìn)項(xiàng)稅10萬;那么可以加計(jì)扣除1萬,這一萬從成本中扣除,即成本入賬價(jià)值99萬
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自2019年4月1日至2021年12月31日,允許生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)10%,抵減應(yīng)納稅額。
即,如果取得可抵扣發(fā)票價(jià)稅合計(jì)110萬,不含稅價(jià)格100萬,進(jìn)項(xiàng)稅10萬;那么可以加計(jì)扣除1萬,這一萬從成本中扣除,即成本入賬價(jià)值99萬
2019-04-18 10:57:33

你好,舉個(gè)例子, 你購買材料時(shí),支付兩筆錢給賣方,一筆是價(jià)款,另一筆是增值稅,給賣方增值稅的意思是讓賣方轉(zhuǎn)交給國家,假如你買材料100萬,支付給對方113萬,稅費(fèi)13萬。你把材料生產(chǎn)成產(chǎn)品再賣,加入賣300萬,銷售發(fā)票是300萬,單單從銷售發(fā)票看應(yīng)該交稅39萬。而你增值200萬,應(yīng)該交39-13萬。銷售發(fā)票要39萬,你需要交26萬,
2019-04-09 11:58:57

您好
大意就是 一把納稅人當(dāng)期抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額可以多計(jì)算抵扣10%
2019-04-27 10:05:39

你好,通俗來講就是可以抵掉你司開出的銷項(xiàng)稅額,比如本來需要交1000的稅,進(jìn)項(xiàng)抵掉800那么只需交200的銷項(xiàng)稅。
2017-10-17 17:50:57

您好
就是一般納稅人收到的進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票可以抵扣
2019-03-15 13:43:25
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