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送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務師

2022-02-07 13:37

您好,這樣,借 管理費用0.24 貸 其它應收款——待抵扣進項0.24

小丁 追問

2022-02-07 13:38

管理費用,不用寫成以前年度損益調整么?

小鎖老師 解答

2022-02-07 13:41

用,跨年了,就需要的

小丁 追問

2022-02-07 13:44

借 以前年度損益調整  0.24  貸 其它應收款——待抵扣進項0.24

小丁 追問

2022-02-07 13:46

如果沒有以前年度損益調整科目,那就把它改成什么呢?

小鎖老師 解答

2022-02-07 13:48

沒有的話就改成未分配利潤

小丁 追問

2022-02-07 13:51

借 :未分配利潤  0.24  

貸 其它應收款——待抵扣進項0.24

小鎖老師 解答

2022-02-07 13:53

嗯對是這個意思的

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相關問題討論
同學,你好 這樣可以的,但是房租水電費需要發(fā)票
2024-03-09 16:28:44
您好,這樣,借 管理費用0.24 貸 其它應收款——待抵扣進項0.24
2022-02-07 13:37:59
你好,如果之前員工有借的備用金,就貸記其他應收款。如果之前沒有借備用金,是之后再支付報銷款的,就貸記其他應付款,實際報銷時 借:其他應付款 貸:銀行存款。
2024-04-12 23:38:32
你好,同學。 可以的,不影響的
2021-01-16 17:52:57
您好,同學,如果沒付對方款的話直接付,貸計銀行存款,如果職工有借支,此報銷核銷借支的話做其他應收款-該員工
2024-04-12 23:36:31
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