亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師

2022-02-07 19:37

借,其他應(yīng)收款5000
貸,銀行存款5000
借,管理費(fèi)用等4700
銀行存款300
貸,其他應(yīng)收款5000

優(yōu)雅的可樂 追問

2022-02-07 19:42

工會賬戶沒有其他應(yīng)收款吧

陳詩晗老師 解答

2022-02-07 19:49

你工會如果單獨(dú)建賬了,支付時計(jì)入支出,退回沖減支出可以了

優(yōu)雅的可樂 追問

2022-02-07 19:53

分錄怎么做?

陳詩晗老師 解答

2022-02-07 20:08

借,x支出
貸,銀行存款5000
借,銀行存款300
貸,x支出300

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
借,其他應(yīng)收款5000 貸,銀行存款5000 借,管理費(fèi)用等4700 銀行存款300 貸,其他應(yīng)收款5000
2022-02-07 19:37:03
你好,需要沖銷,然后根據(jù)新取得的發(fā)票再入賬的
2017-07-28 15:30:53
你好? 可以的。 可以改過來的??
2021-04-25 13:16:41
你好 借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目
2018-09-04 17:39:50
你好 是不是原來發(fā)票單位給你報銷,后面你退票了? 這情況報銷的錢要退給公司?
2021-09-07 13:56:32
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    最新問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...