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送心意

丁小丁老師

職稱注冊會計師,CMA,稅務師,中級會計師

2022-02-08 09:21

您好!是按照科目余額表錄入的,因為資產(chǎn)負債表報表上的項目是經(jīng)過重分類后算出來的

彤棕快樂 追問

2022-02-08 09:39

起初建帳我按科目余額額表錄入后,資產(chǎn)負債表起初余額和上年年末余額不符,主要是往來科目不符

彤棕快樂 追問

2022-02-08 09:43

去年記賬公司幫我們記賬,今年1月接回來自己做,我按去年12月的科目余額表錄入起初數(shù)據(jù),資產(chǎn)負債表是平的,但我的期初數(shù)不等于上年年末數(shù),咋回事

丁小丁老師 解答

2022-02-08 09:50

您好!往來科目是重分類的結(jié)果,報表上的往來科目和科目余額表的往來科目對不上是很正常的哦

彤棕快樂 追問

2022-02-08 09:59

但是資產(chǎn)負債表的起初數(shù)應該等于上年期末數(shù)啊

丁小丁老師 解答

2022-02-08 10:04

您好!資產(chǎn)負債表的期初肯定是要等于上年期末的,除非今年發(fā)生了以前年度損益調(diào)整

彤棕快樂 追問

2022-02-08 12:26

比如,去年12月應收賬款借方科目余額3394.75,貸方余額1028.2,那么我今年1月建帳應收賬款期初余額怎么錄入

彤棕快樂 追問

2022-02-08 12:28

科目余額表應收賬款余額是2366.55,那么期初應收賬款到底錄多少

丁小丁老師 解答

2022-02-08 13:44

科目余額表的應收賬款余額錄入期初,應收賬款有借有貸,報表的期初數(shù)你要和上年的期末數(shù)核對,不能和科目余額表直接核對,需要你自己做完重分類后再核對哦

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相關問題討論
可以的,你能方便發(fā)個科目余額表和資產(chǎn)負債表的嗎?我給你核對下
2019-06-03 09:34:47
你好。你們結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤來嗎
2019-01-14 11:38:30
你好,你這個公式是正確的
2018-04-23 13:19:21
是的
2017-05-04 11:30:52
你好,應當按明細科目余額分析計算填寫才是的 應付賬款=“應付賬款”明細期末貸方余額+“預付賬款”明細期末貸方余額   應收賬款=“應收賬款”明細期末借方余額+“預收賬款”明細期末借方余額-“壞賬準備”   預收款項=“預收賬款”明細期末貸方余額+“應收賬款”明細期末貸方余額   預付款項=“預付賬款”明細期末借方余額+“應付賬款”明細期末借方余額(如有壞賬準備要減去相應的壞賬準備)
2020-02-08 19:22:05
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