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矮小的白開水
于2017-03-11 14:39 發(fā)布 ??2870次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2017-03-11 14:41
您好,不是進出口企業(yè)的,沒有這個金額的,進出口企業(yè)是稅務局確認的當月出口退稅金額。
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實際抵扣進項稅額=期初留抵進項稅額+本期進項稅額-進項轉出-出口退稅-期末留抵進項稅額
答: 您列的式子是正確的。
”實際抵扣進項稅額=期初留抵進項稅額 本期進項稅額-進項轉出-出口退稅-期末留抵進項稅額”其中的“出口退稅”是哪個金額?
答: 您好,不是進出口企業(yè)的,沒有這個金額的,進出口企業(yè)是稅務局確認的當月出口退稅金額。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
出口退稅進項稅額沒放在待抵扣里,第二個月放待抵扣可以嗎?
答: 你好,可以在發(fā)現(xiàn)有錯誤的時候調(diào)整到待抵扣的
實際抵扣進項稅額=期初留抵進項稅額+本期進項稅額-進項轉出-出口退稅-期末留抵進項稅額,這幾個數(shù)值是看增值稅申報表中的上期留抵稅額跟期末留抵稅額嗎?
討論
我從事的一家企業(yè),會計做賬是把進項稅額放在待抵稅額,然后是等出口退稅,把出口退稅退了,然后再把進項稅額抵扣掉。這是什么操作。
請教一個問題,我這個月底退稅勾選的進項票,下個月申報期內(nèi)進行了出口退稅申報,并且退稅款在下個月申報期結束之前已經(jīng)退到賬上。那我退稅勾選的發(fā)票還需要填在附表二的待抵扣進項稅額里面嗎?
老師我們公司有進項稅額轉出(因為不符合農(nóng)產(chǎn)品抵扣進項稅額的要求)可以用認證的進項稅額抵扣進項稅額轉出的嗎
出口退稅的進項稅抵扣了,未申報,有沒有規(guī)定什么時候做進項稅額轉出。怎么沖紅。
王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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