
我是建筑公司,我想問一下,比如說我們要收200萬的應(yīng)收款,有一張商業(yè)承兌匯票,現(xiàn)在急需資金,票據(jù)還沒到期,銀行實(shí)際收到150萬的款項(xiàng),手續(xù)費(fèi)是10萬,這樣怎樣做分錄呢,之前開票時(shí)是入了應(yīng)收賬款的?
答: 親愛的學(xué)員,您好。這個(gè)屬于票據(jù)貼現(xiàn)。借銀行存款150 財(cái)務(wù)費(fèi)用10 貸應(yīng)收票據(jù)160
公司收到一張承兌匯票時(shí),借應(yīng)收票據(jù),貸預(yù)收賬款?,F(xiàn)在承兌匯票到期解付了,我要銷應(yīng)收賬款。怎么做分錄呢?
答: 解付后: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收票據(jù) 貨物發(fā)出開票銷售 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅金
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,見到一建筑公司收到承兌匯票用T3做的內(nèi)賬分錄:借:收入(含稅)10萬 貸:應(yīng)收賬款10萬,請(qǐng)問這個(gè)對(duì)不對(duì)?
答: 您好,不對(duì),應(yīng)該是借;應(yīng)收票據(jù),10萬元,貸:應(yīng)收賬款,10萬元。


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2022-02-10 15:51
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