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含蓄的煎餅
于2022-02-11 09:05 發(fā)布 ??640次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2022-02-11 09:05
新年好,需要做無票收入的紅沖申報,同時根據(jù)開具發(fā)票情況做收入申報
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確認無票收入,增值稅怎么申報
答: 如果你是一般納稅人銷售貨物的,在13%貨物一欄有一個未開具發(fā)票里面填寫。
去年預收了100萬,本來今年開票確認收入,但對方倒閉了,現(xiàn)在的金三系統(tǒng),如果不開票就沒辦法申報增值稅,這樣怎么處理
答: 轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入吧
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小規(guī)模申報增值稅時,預收款26萬,當期確認收入7萬,開票5萬,如何申報增值稅
答: 你好同學,建議你按照5萬元申報增值稅。
比如,2022年1月開發(fā)票繳納增值稅,2022年5月和6月確認收入,那么確認收入時,增值稅申報表需要再次申報嗎,還是需要申報負數(shù)
討論
人力資源公司申報增值稅的收入確認
申報增值稅時,確認無票收入了,已經(jīng)申報增值稅了;現(xiàn)在又開發(fā)票,無票收入可以填寫負數(shù)嗎
會計上未確認收入,納稅申報時填寫在未開票收入,繳納稅金;會計上確認收入時,納稅申報時增值稅申報表要怎么填寫?
請問老師我們是培訓機構(gòu),預交學費開票交增值稅,但是分期確認收入,下個月確認的收入和未開票收入怎么做申報?那申報表的收入跟增值稅不是對不上了嗎?因為收入是上個月的開票收入+未開票收入,但是增值稅是未開票收入的。
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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