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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-12-06 11:10

按月確認(rèn)收入
借銀存貸預(yù)收賬款,主營業(yè)務(wù)收入(一個月),銷項
所得稅按月確認(rèn),增值稅一次繳納,k y de

yokii 追問

2019-12-06 11:18

老師,我明白你的意思,我想問的是,第一個月我開票了繳納了增值稅,但是下個月我之前開票的還是要確認(rèn)剩下的一半收入,那填寫報表的時候,這個一半的開票收入(上個月我已經(jīng)繳納了稅費)+未開票收入,跟我要繳納的增值稅就對不上了吧?

郭老師 解答

2019-12-06 11:19

是的,對不上了,你已經(jīng)交了增值稅了
你沒看見確認(rèn)收入的時候沒有帶著增值稅嗎。

yokii 追問

2019-12-06 11:20

那這種情況怎么辦呢?

郭老師 解答

2019-12-06 11:23

申報所得稅就可以
增值稅不申報
之后消費完了增值稅和所得稅就一致了

yokii 追問

2019-12-06 11:26

不太懂老師,麻煩能舉個例子嗎?我們是季報

郭老師 解答

2019-12-06 11:29

不含稅12萬一年
第一個月借銀存貸預(yù)收賬款11,主營業(yè)務(wù)收入1,增值稅(看發(fā)票稅額)
第二個借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入1
第三個月借預(yù)收貸主營業(yè)務(wù)收入1
增值稅按12萬申報,所得稅根據(jù)3萬
第二季度第一個月借預(yù)收貸主營業(yè)務(wù)收入1
借預(yù)收貸主營業(yè)務(wù)收入1
借預(yù)收貸主營業(yè)務(wù)收入1
增值稅0
所得稅申報3

yokii 追問

2019-12-06 11:38

那我每個月還有未開票收入,也不申報增值稅嗎?還是說只針對開票了收入來說的?

郭老師 解答

2019-12-06 11:43

其他的不管
就說這個
這個明白嗎
明白了再繼續(xù)
無聊收入賬上做了,需要申報增值稅

yokii 追問

2019-12-06 11:48

還是不太明白咋申報做。。。。我可以一次性確認(rèn)收入嗎?

郭老師 解答

2019-12-06 11:49

哪里不明白
按月確認(rèn)收入的明白嗎
可以

yokii 追問

2019-12-06 11:55

我就是申報的時候不明白,按月確認(rèn)收入明白的。因為我發(fā)現(xiàn)按月確認(rèn)收入的話,我當(dāng)期的增值稅是可以對上,但是下個月的話就對不上了,就不知道怎么辦了。所以我想說能不能開票了一次就確認(rèn)收入

郭老師 解答

2019-12-06 11:58

不含稅12萬一年
第一個月借銀存貸預(yù)收賬款11,主營業(yè)務(wù)收入1,增值稅(看發(fā)票稅額)
第二個借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入1
第三個月借預(yù)收貸主營業(yè)務(wù)收入1
增值稅按12萬申報,所得稅根據(jù)3萬
第二季度第一個月借預(yù)收貸主營業(yè)務(wù)收入1
借預(yù)收貸主營業(yè)務(wù)收入1
借預(yù)收貸主營業(yè)務(wù)收入1
增值稅0
所得稅申報3
就這一個你明白嗎?如果明白你無票收入也一樣的道理,怎么會不明白

yokii 追問

2019-12-06 12:04

老師舉的例子第一個季度是按照預(yù)收賬款來交稅是嗎?

yokii 追問

2019-12-06 12:06

是不是就是第一個月交了增值稅,第二月不申報增值了,申報企業(yè)所得稅就可以了

郭老師 解答

2019-12-06 12:11

第一個季度繳了增值稅,第二個季度開始不交

郭老師 解答

2019-12-06 12:11

所得稅是根據(jù)利潤表來

yokii 追問

2019-12-06 12:14

謝謝老師,我把自己繞進去了,辛苦了

郭老師 解答

2019-12-06 12:18

好吧
你在看下,應(yīng)該這個分錄你自己來寫
自己寫的感覺能理解的透徹,下午在看下,不明白的再問

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2019-12-06 11:10:22
你好,學(xué)員,未票收入那里填寫負(fù)數(shù)的
2022-03-17 17:02:58
你好,根據(jù)你的賬務(wù)處理來; 5-6月份不需要再次申報了
2022-03-25 16:30:48
申報表的銷售額和稅額對不上 開票要交銷項稅,暫時不確認(rèn)收入,這樣,填申報表的時候銷售額和稅額就有一個差異
2018-12-11 14:25:49
您指的是增值稅納稅申報表?還所得稅預(yù)繳申報表?
2018-03-02 11:35:05
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