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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-02-11 09:10

你好,也就是你們單位租賃設備給他是不是
單位主營是這個嗎?

girasol 追問

2022-02-11 09:12

不是主營

郭老師 解答

2022-02-11 09:12

借銀行存款貸其他業(yè)務收入應交稅費。

girasol 追問

2022-02-11 09:14

麻煩再問一下,但是當月并未開發(fā)票,也是這樣做賬務處理嗎

郭老師 解答

2022-02-11 09:15

對的是的是無票收入。

girasol 追問

2022-02-11 09:15

可能會在之后再開發(fā)票

girasol 追問

2022-02-11 09:15

那之后再開票時怎么處理呢?

郭老師 解答

2022-02-11 09:15

借應收賬款附屬貸,其他業(yè)務收入負數(shù),應交稅費負數(shù),
然后再做發(fā)票的,借應收賬款貸其他業(yè)務收入應交稅費。

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相關問題討論
您好!用收據(jù)先入賬了。
2017-09-13 15:02:31
您好!計入銷售費用。貸方計入收入和稅費 員工補助計入工資,聚餐的計入福利費
2017-05-12 15:05:47
你好,這樣只能是固定資產報廢沒有殘值處理,
2019-09-19 16:00:54
你好,也就是你們單位租賃設備給他是不是 單位主營是這個嗎?
2022-02-11 09:10:59
您好,付款時,借:預付賬款,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,攤銷時,借:管理費用-租賃費等科目,貸:應付賬款-暫估款。等來了發(fā)票,借:應付賬款-暫估款,貸:預付賬款。
2018-08-06 17:58:24
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