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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-03-12 17:41

涉及跨年轉出都要暈了    老師這個分錄不是就調整了轉出嗎     那庫存  應付  成本呢?

王雁鳴老師 解答

2017-03-12 17:18

您好,轉出進項稅,上年的,直接做,借:以前年度損益調整,貸:應交稅費-應交增值稅-進項轉出。然后,借:利潤分配-未分配利潤,貸:以前年度損益調整,再調上年利潤表的主營業(yè)務成本減少就行了。

王雁鳴老師 解答

2017-03-12 17:45

您好,庫存和應付成本,可以不考慮了,這是最終的結果。

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您好,轉出進項稅,上年的,直接做,借:以前年度損益調整,貸:應交稅費-應交增值稅-進項轉出。然后,借:利潤分配-未分配利潤,貸:以前年度損益調整,再調上年利潤表的主營業(yè)務成本減少就行了。
2017-03-12 17:18:23
你好,不用的,自己留存好了就行。
2022-01-11 08:50:13
你好,不需要做沖紅的。
2020-07-14 10:13:26
發(fā)票作廢不用做分錄,它是把發(fā)票作廢,沒有會計業(yè)務。
2018-11-08 10:40:28
你好,已認證發(fā)票作廢分錄不做進項稅轉出,是做之前相同分錄金額全部紅字。 次月申報增值稅在附表二填進項稅額轉出。
2018-12-05 08:59:45
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