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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-03-12 19:37

比如總公司借分公司100元現(xiàn)金,分公司分錄借 庫存現(xiàn)金100,貸其他應付款100元,分公司花30元辦公費,借 管理費用 30元,貸庫存現(xiàn)金30元,最后向總公司報銷和退還剩余的錢分錄怎么處理?

憂郁的鞋墊 追問

2017-03-12 19:51

分公司承擔,開始借庫存100,后發(fā)生費用貸30,最后退還,貸100元,最后庫存現(xiàn)金變負數(shù)30,對吧!目前分公司還沒有收入

憂郁的鞋墊 追問

2017-03-12 20:26

謝謝老師,第二個問題就是辦公桌固定資產是2016年11月份買的,建帳是2017年1月1日,做帳做在1月1日里,借固定,貸現(xiàn)金,折舊,建帳之后要補前面折舊嗎?

王雁鳴老師 解答

2017-03-12 17:52

您好,比如,分公司向總公司借支辦公費100元,之后將發(fā)生的費用80元在分公司報銷抵掉,分公司分錄,借支時,借:現(xiàn)金或者銀行存款,100元,貸:其他應付款,100元。報銷費用時,借;其他應付款,80元,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,80元。

王雁鳴老師 解答

2017-03-12 19:44

您好,比如總公司借給分公司100元現(xiàn)金,分公司分錄借 庫存現(xiàn)金100,貸其他應付款100元,分公司花30元辦公費,借 管理費用 30元,貸庫存現(xiàn)金30元,最后向總公司報銷和退還剩余的錢分錄怎么處理?您的意思是這個費用30元是由分公司承擔對吧,還是要由總公司承擔啊,如果是由分公司承擔時,您的分錄是對的, 向總公司報銷和退還剩余的錢時,應該退回100元,借:其他應付款,100元,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,100元,如果是由總公司承擔這個30元的費用,則發(fā)生費用時,借:其他應付款,30元,貸:現(xiàn)金30元,向總公司報銷和退還剩余的錢時,并把費用發(fā)票給總公司,借:其他應付款,70元,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,70元。

王雁鳴老師 解答

2017-03-12 19:54

您好,對的。

王雁鳴老師 解答

2017-03-12 20:28

您好,不客氣??梢圆挥醚a提前面的。

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您好,比如,分公司向總公司借支辦公費100元,之后將發(fā)生的費用80元在分公司報銷抵掉,分公司分錄,借支時,借:現(xiàn)金或者銀行存款,100元,貸:其他應付款,100元。報銷費用時,借;其他應付款,80元,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,80元。
2017-03-12 17:52:45
你們是一塊核算的還是獨立核算的
2019-01-14 15:18:45
借:管理費用2000貸:銀行存款2000,借:銀行存款2000貸:營業(yè)外收入2000
2017-03-30 11:09:25
借;銀行存款 貸;其他應付款等科目
2016-05-12 14:41:30
作為股權處置,同學。 你之前對分公司核算是否通過長投核算的?
2019-05-06 14:28:27
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