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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2022-02-13 08:55

你好,金額不大的話,直接做原來分錄的負(fù)數(shù)分錄就可以了。

麗娜 追問

2022-02-13 09:04

退回來的發(fā)票金額1494元

麗娜 追問

2022-02-13 09:04

銷項(xiàng)稅額不用轉(zhuǎn)出嗎?

答疑蘇老師 解答

2022-02-13 10:01

你好,不用轉(zhuǎn)出,做原來分錄的負(fù)數(shù)分錄就可以了/

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開票就做借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅,交稅做借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸銀行,自己開發(fā)票做借應(yīng)收/預(yù)收貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 先收款可以做預(yù)收賬款,要是之前合作掛應(yīng)收那現(xiàn)在還是做應(yīng)收
2019-05-30 13:53:59
同學(xué)你好 為啥交這么點(diǎn)
2022-02-15 16:41:04
你好,是小規(guī)模納稅人免增值稅分錄嗎?
2020-01-21 17:40:31
你好,金額不大的話,直接做原來分錄的負(fù)數(shù)分錄就可以了。
2022-02-13 08:55:58
計提, 借:以前年度損益調(diào)整     貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整   借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整     貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納,   借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅     營業(yè)外支出-稅收滯納金     貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整的余額, 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2018-07-12 14:17:58
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