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送心意

玲老師

職稱會計師

2022-02-14 16:37

正確的處理這樣。正確的處理這樣了。購進。購進時,
借管理費用貸銀行存款。
抵扣時借應(yīng)交稅費。貸管理費用。

鈴子 ——屬深圳地區(qū) 追問

2022-02-14 17:45

老師,您回答的不是我要的問題呢

玲老師 解答

2022-02-14 17:49

因為您這個處理不符合文件規(guī)定
文件規(guī)定是不計固定資產(chǎn)記到管理費用。

玲老師 解答

2022-02-14 17:49

所以您。所以您這樣處理也不對。

玲老師 解答

2022-02-14 18:31

計入固定資產(chǎn)科目了,就需要計提折舊。

玲老師 解答

2022-02-14 18:32

在固定資產(chǎn)增加的次月計提折舊。

鈴子 ——屬深圳地區(qū) 追問

2022-02-14 19:32

老師好!那要是夠進不進入固定資產(chǎn)科目的話,那以后盤點的時豈不是多了一個機器?

玲老師 解答

2022-02-14 19:46

這個文件規(guī)定的就是計入管理費用,你可以記一個被查帳登記

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你好 如果企業(yè)在次月計繳上月的稅款的話,應(yīng)該是:在上月月末將應(yīng)納的增值稅稅款轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅金-未交增值稅”的貸方,次月計繳時,借記“應(yīng)交稅金-未交增值稅”科目即可 應(yīng)該是選擇D;而應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(已交稅金)科目反映的是本月預(yù)繳本月的稅款。
2020-02-05 15:41:33
同學(xué)你好 是這樣做的
2020-10-14 18:48:05
一般納稅人借應(yīng)交稅費未交增值稅貸銀行存款,這個未交增值稅是二級科目。
2021-08-10 12:21:36
您好對的,是這個意思的
2023-04-19 10:50:10
就是有時候繳納增值稅是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 有的時候是借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 你想問什么問題
2018-12-12 16:18:51
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