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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務(wù)師

2017-03-13 16:52

12月份暫估了成本130150元,1月份發(fā)票拿回來的金額是114000元,發(fā)票查了16150賬目怎么處理?

招財貓 追問

2017-03-13 17:00

做一筆負(fù)數(shù)沖回的分錄?

方老師 解答

2017-03-13 14:50

可以。

方老師 解答

2017-03-13 16:54

把原來暫估的沖了,按發(fā)票再重新登記一筆。

方老師 解答

2017-03-13 17:02

是的,做一筆負(fù)數(shù)的分錄。

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相關(guān)問題討論
可以。
2017-03-13 14:50:24
借原材料15000 貸銀行存款10000 應(yīng)付賬款5000 沒說就先記在賬上,付款的時候再說
2019-04-12 23:46:28
你好,分錄是這樣處理 你需要按規(guī)定取得材料購買發(fā)票才是的
2018-07-12 09:00:55
只要是真實(shí)的業(yè)務(wù),可以這樣操作
2018-04-26 17:04:32
先入庫 借:原材料-A材料,貸銀行存款/現(xiàn)金或其它科目 再領(lǐng)用時計入相關(guān)科目 研發(fā)支出或生產(chǎn)成本
2019-07-12 09:37:52
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