
收到專項資金,借:銀行存款,貸:專項應(yīng)付款。購買兔子,借:營業(yè)外支出,貸:銀行存款。同時借:專項應(yīng)付款,貸:營業(yè)外收入。這樣做分錄對嗎
答: 收到專項資金, 借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款。購買兔子,借:專項應(yīng)付款 貸:銀行存款
公司前些年收到一筆補貼款、之前做分錄掛在 借:銀行存款 60萬 貸:專項應(yīng)付款60萬現(xiàn)在要把專項應(yīng)付款調(diào)整到營業(yè)外收入、怎么做分錄?
答: 您好, 通過以前年度損益調(diào)整核算 借:專項應(yīng)付款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 再把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,公司宿舍拆遷了,收到管委會的補償款100萬,我是做,借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入-拆遷補貼。還是做,借:銀行存款,貸:專項應(yīng)付款
答: 你好! 借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入-拆遷補貼。


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2017-03-13 16:28
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2017-03-13 15:17
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2017-03-13 15:28
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2017-03-13 16:32